3月1日上午,公司召开内控评价工作会。内控评价工作由公司审计部牵头,结合国家有关法律法规及公司相关内控制度规定,组织各职能部门、两厂对2017年度公司内控规范体系建设和运行情况,分三阶段开展评价工作。
会上,公司总经济师赵丽梅强调,结合公司发展的实际情况,目前已完善了内控管理体系,编写了管理手册,各职能部门要高度重视,依据管理手册开展评价工作。
此次会议强调以管理手册为评价依据,有效提高公司内部控制、经营管理水平和风险防范能力,是促进公司持续、健康发展的又一重大举措。
【报道:苏韵 责任编辑:周婷婷】